搜索结果: 1-8 共查到“管理科学与工程 内部控制”相关记录8条 . 查询时间(0.118 秒)
四川省水利厅召开加强内部控制管理工作会议
水利部 四川 内部控制管理 会议
<
2023/2/13
为认真贯彻落实厅党组关于加强厅直系统内控管理工作有关要求,推动建立与“三年上台阶”各项目标任务相适应、与“大监督体系”建设相符合的内控管理体系,2023年2月6日,四川省水利厅召开加强内部控制管理工作会议,水利厅党组书记、厅长郭亨孝出席会议,梳理总结当前内控管理工作,分析问题、查找根源,全面部署厅系统“三个类别、五个重点”内控管理工作。
总经理独立程度对内部控制有效性的影响
总经理独立程度 内部控制有效性 股权制衡度 总经理薪酬水平
<
2018/5/2
选取2013 ~ 2015年我国沪深A股上市公司作为研究样本,按照总经理独立程度将总经理分为同一型、附庸型以及独立型,在此基础上实证检验不同类型的总经理对内部控制有效性的影响。研究发现:总经理独立程度与内部控制有效性之间呈正相关关系;不同独立程度的总经理通过对大股东掏空行为的态度以及谋求其他非正常经济利益的诉求来影响企业内部控制有效性的。这为选择提高内部控制有效性的方法提供了理论依据,帮助企业从独...
基于工程项目的内部控制评价信息系统的构建
程项目 风险 内部控制评价 信息系统
<
2012/9/11
以数字化校园应用中工程项目建设为背景,讨论了工程项目的风险,介绍了内部控制评价信息系统的构建原则和系统开发环境,最后对内部控制评价信息系统的流程和主要功能模块进行了阐述。
浅析我国企业内部控制存在的问题及建议
中国企业 内部控制 完善建议
<
2011/8/23
本文在分析COSO报告框架下对企业内部控制的要求以及我国现阶段企业普遍存在的内部控制的相关问题及原因后提出建立严密内控体系的建议,以此希望能帮助我国企业完善企业内部控制。
本文从管理学基础理论角度分析内部控制,分别阐述了内部控制定义和其在企业管理中的定位、内部控制中人的因素、内部控制与我国的文化结合、并结合我国公司治理问题、最后提出优质的内部控制的前提和基础条件。
开展内部控制评审 弥补内控执行缺陷
内部控制 评审 内容 程序
<
2011/8/31
本文从企业内部控制的演变入手,简要阐述了内部控制与内部控制评审的相关概念及评审执行的主体。然后,从内部审计的角度对企业内部控制评审的内容、程序及方法进行了深入探讨,力求内控评审体系的系统性和可操作性。在此基础上,提出了评审操作中应关注的几个问题。